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防范非法集资,人人有责

总公司审计监察部

时间:2013年01月29日 来源: 关注次数:1710【字体:

内控评估岗

主要工作职责:

1、对内部控制制度及业务流程的执行情况进行实时督导和事后核查;

2、对内部控制进行审计;

3、对内部控制进行评价,并提出改善建议;

4、为审计部提供基于内部控制弱点的审计线索;

5、跟进审计发现和建议的整改情况。

任职资格:

1、审计、财会、金融、管理、信息等相关专业毕业;

2、3-5年审计或内控相关工作经验,1年以上内部控制(SOX)经验;

3、熟悉内部控制和风险管理理论和实务;

4、熟悉保险业务操作流程,有保险业经验优先;

5、良好的沟通 、协调能力、专业判断力;

6、良好的表达能力和文字能力;

7、具CIA、CISA、FRM、CPA资格优先。

IT审计岗

主要工作职责:

1、负责对IT系统进行审计(内控流程、数据接口);

2、负责从公司各信息子系统中抽取数据,进行分析,提供审计线索;

3、负责建立公司审计数据库,协助开发审计软件;

4、从审计角度参与公司IT系统的开发与完善。

任职资格:

1、大学计算机相关专业本科以上;

2、从事SQL server,Oracle等数据库开发、3年以上工作经历;

3、有IT审计、金融保险工作经验者优先。

管理审计岗

主要工作职责:

1、协助拟定审计项目计划;

2、按照要求实施审计业务;

3、按照要求完成审计报告;

4、对内部控制薄弱环节提出建议;

5、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历;

2、1-3年相关经济工作经验;

3、了解保险内部审计操作实务;

4、了解保险业务操作流程;

5、具有一定的分析、判断及推理能力;

6、具备良好的沟通、协调能力;

7、良好的文字能力及口头表达能力;

8、具有良好的项目管理能力。

初级审计岗

主要工作职责:

1、参加公司稽核、审计的各类项目,完成相应的现场审计工作;

2、协助完成各类审计报告;

3、对内部控制系统进行审计、评估,跟进整改情况。

任职资格:

1、25-35岁,本科以上学历,审计、保险、财会、金融、管理、信息等相关专业毕业;

2、有1-3年审计或财务、内控、风控、管理咨询相关工作经验,有保险业经验佳;

3、基本掌握审计理论和实务;

4、较熟悉保险业务、财务管理实务;

5、擅于分析、推理,具备良好的沟通、协调能力。

高级审计岗

主要工作职责:

1、制定现场审计计划,带领审计小组完成现场审计;

2、完成各类审计报告;

3、对内部控制系统进行审计、评估,跟进整改情况。

任职资格:

1、25-45岁,本科以上学历,审计、保险、财会、金融、管理、信息等相关专业毕业;

2、有3-5年审计或财务、内控、风控、管理咨询相关工作经验,有保险业经验佳;

3、熟练掌握审计理论和实务;

4、熟悉保险业务、财务管理操作的全过程;

5、擅于分析、推理,具良好的文字能力;

6、具备良好的沟通、协调能力,组织管理能力。

 

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